Tanggung Jawab Utama:
Internal Control Evaluation
Menilai desain dan efektivitas operasional sistem pengendalian internal perusahaan.
Mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meminimalkan risiko.
Risk Management
Melakukan penilaian risiko (risk assessment) untuk mengidentifikasi risiko keuangan, operasional, dan kepatuhan.
Membantu manajemen dalam mengembangkan strategi mitigasi risiko.
Audit Planning & Execution
Menyusun rencana audit tahunan dan melaksanakan audit keuangan, operasional, serta IT sesuai dengan standar audit internal.
Memastikan proses bisnis berjalan sesuai dengan kebijakan perusahaan dan regulasi yang berlaku.
Compliance & Regulatory Review
Melakukan peninjauan terhadap kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan internal, prosedur operasional, serta peraturan eksternal.
Memberikan masukan atas potensi ketidaksesuaian (non-compliance).
Reporting & Documentation
Menyusun dan mendokumentasikan prosedur audit, pengujian, serta hasil audit secara sistematis dan akurat.
Menyampaikan laporan hasil audit kepada manajemen beserta rekomendasi yang konstruktif.
Pendidikan minimal S1 Akuntansi, Manajemen, Keuangan, atau bidang terkait.
Pengalaman minimal 1–3 tahun sebagai Internal Auditor, Auditor Eksternal, atau posisi serupa (pengalaman di industri ritel menjadi nilai tambah).
Memahami konsep internal control, risk management, dan audit process.
Memiliki pengetahuan tentang standar audit dan kepatuhan (COSO, ISO, atau regulasi terkait).
Mampu melakukan analisis data dan mengidentifikasi risiko secara komprehensif.
Teliti, objektif, memiliki integritas tinggi, dan mampu menjaga kerahasiaan informasi.
Memiliki kemampuan komunikasi dan penulisan laporan yang baik.
Mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim.
Bersedia melakukan perjalanan dinas ke cabang/outlet jika diperlukan.